บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
91,536.00
0.00
51,984.00
51,984.00
56.79%
56.79%
39,552.00
2
รายการงบประจำ งบบุคลากร
2,973,960.00
0.00
1,940,260.15
1,940,260.15
65.24%
65.24%
1,033,699.85
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
153,032.23
0.00
109,032.23
109,032.23
71.24%
71.24%
44,000.00
4
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
1,415,300.00
0.00
1,043,000.00
1,043,000.00
73.69%
73.69%
372,300.00
5
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
160,400.00
0.00
128,173.42
128,173.42
79.90%
79.90%
32,226.58
6
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
810,000.00
0.00
659,708.11
659,708.11
81.44%
81.44%
150,291.89
7
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
500.00
0.00
500.00
500.00
100.00%
100.00%
0.00
8
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
200.00
0.00
200.00
200.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
5,604,928.23
0.00
3,932,857.91
3,932,857.91
70.16%
70.16%
1,672,070.32
×
×
×