บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
91,536.00
0.00
59,449.00
59,449.00
64.94%
64.94%
32,087.00
2
รายการงบประจำ งบบุคลากร
2,973,960.00
0.00
2,188,090.15
2,188,090.15
73.57%
73.57%
785,869.85
3
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
1,415,300.00
0.00
1,063,000.00
1,063,000.00
75.10%
75.10%
352,300.00
4
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
153,032.23
0.00
124,032.23
124,032.23
81.04%
81.04%
29,000.00
5
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
810,000.00
0.00
724,892.11
724,892.11
89.49%
89.49%
85,107.89
6
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
160,400.00
0.00
157,830.90
157,830.90
98.39%
98.39%
2,569.10
7
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
500.00
0.00
500.00
500.00
100.00%
100.00%
0.00
8
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
200.00
0.00
200.00
200.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
5,604,928.23
0.00
4,317,994.39
4,317,994.39
77.03%
77.03%
1,286,933.84
×
×
×