บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
726,348.00
0.00
415,124.81
415,124.81
57.15%
57.15%
311,223.19
2
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
128,400.00
0.00
75,000.00
75,000.00
58.41%
58.41%
53,400.00
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
146,000.00
0.00
99,176.49
99,176.49
67.92%
67.92%
46,823.51
4
รายการงบประจำ งบบุคลากร
2,065,280.00
0.00
1,548,960.00
1,548,960.00
75.00%
75.00%
516,320.00
5
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
62,388.00
0.00
47,338.00
47,338.00
75.87%
75.87%
15,050.00
6
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
1,285,000.00
0.00
1,285,000.00
1,285,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
4,413,416.00
0.00
3,470,599.30
3,470,599.30
78.63%
78.63%
942,816.70
×
×
×