สำนักงานทางหลวงที่ 8
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
448,455.00
0.00
263,903.00
263,903.00
58.84%
58.84%
184,552.00
2
รายการงบประจำ งบบุคลากร
9,819,719.00
0.00
6,390,799.00
6,390,799.00
65.08%
65.08%
3,428,920.00
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
645,250.00
0.00
626,357.92
626,357.92
97.07%
97.07%
18,892.08
4
ค่าใช้จ่ายการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาล(ด้านวิศวกรรม)
9,800.00
0.00
9,628.90
9,628.90
98.25%
98.25%
171.10
5
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
66,900.00
0.00
66,900.00
66,900.00
100.00%
100.00%
0.00
6
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
22,395.00
0.00
22,395.00
22,395.00
100.00%
100.00%
0.00
7
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้ใน
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
100.00%
100.00%
0.00
8
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
3,072.00
0.00
3,072.00
3,072.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
11,025,591.00
0.00
7,393,055.82
7,393,055.82
67.05%
67.05%
3,632,535.18
×
×
×