สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
687,800.00
467,480.00
220,320.00
687,800.00
32.03%
100.00%
0.00
2
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
47,930.00
0.00
29,130.00
29,130.00
60.77%
60.77%
18,800.00
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
3,195,510.71
0.00
2,354,035.83
2,354,035.83
73.66%
73.66%
841,474.88
4
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
3,990,500.00
0.00
3,068,698.00
3,068,698.00
76.90%
76.90%
921,802.00
5
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
637,080.00
0.00
511,280.00
511,280.00
80.25%
80.25%
125,800.00
6
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
4,866,450.00
0.00
4,584,180.00
4,584,180.00
94.19%
94.19%
282,270.00
7
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
96,800.00
0.00
94,800.00
94,800.00
97.93%
97.93%
2,000.00
8
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
5,176,076.00
0.00
5,155,351.00
5,155,351.00
99.59%
99.59%
20,725.00
9
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
157,100.00
0.00
156,600.00
156,600.00
99.68%
99.68%
500.00
10
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
289,296.75
0.00
289,296.75
289,296.75
100.00%
100.00%
0.00
11
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
57,066.50
0.00
57,066.50
57,066.50
100.00%
100.00%
0.00
12
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
9,530.00
0.00
9,530.00
9,530.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
19,211,139.96
467,480.00
16,530,288.08
16,997,768.08
86.04%
88.47%
2,213,371.88
×
×
×