สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผังเมืองในพื้นที่ระดับจังหวัด
71,250.00
0.00
5,580.00
5,580.00
7.83%
7.83%
65,670.00
2
การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
774,750.00
0.00
204,804.00
204,804.00
26.43%
26.43%
569,946.00
3
โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
140,000.00
0.00
64,545.00
64,545.00
46.10%
46.10%
75,455.00
4
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
60,100.00
0.00
34,087.00
34,087.00
56.71%
56.71%
26,013.00
5
รายการงบประจำ งบบุคลากร
1,742,340.00
0.00
1,181,700.00
1,181,700.00
67.82%
67.82%
560,640.00
6
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
340,200.00
0.00
252,661.00
252,661.00
74.26%
74.26%
87,539.00
7
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
532,409.00
0.00
505,746.43
505,746.43
94.99%
94.99%
26,662.57
8
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
26,950.00
0.00
26,950.00
26,950.00
100.00%
100.00%
0.00
9
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
19,500.00
0.00
19,500.00
19,500.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
3,707,499.00
0.00
2,295,573.43
2,295,573.43
61.91%
61.91%
1,411,925.57
×
×
×