สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบบุคลากร
3,035,220.00
0.00
1,969,353.66
1,969,353.66
64.88%
64.88%
1,065,866.34
2
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
139,275.00
0.00
99,097.00
99,097.00
71.15%
71.15%
40,178.00
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,008,975.00
0.00
833,564.48
833,564.48
82.61%
82.61%
175,410.52
4
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
100.00%
100.00%
0.00
5
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
1,510.00
0.00
1,510.00
1,510.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
4,194,980.00
0.00
2,913,525.14
2,913,525.14
69.45%
69.45%
1,281,454.86
×
×
×