สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบบุคลากร
3,035,220.00
0.00
2,241,873.66
2,241,873.66
73.86%
73.86%
793,346.34
2
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,229,100.00
0.00
910,516.77
910,516.77
74.07%
74.07%
318,583.23
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
145,597.00
0.00
111,397.00
111,397.00
76.51%
76.51%
34,200.00
4
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
100.00%
100.00%
0.00
5
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
1,510.00
0.00
1,510.00
1,510.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
4,421,427.00
0.00
3,275,297.43
3,275,297.43
74.07%
74.07%
1,146,129.57
×
×
×